Auditoria Interna do IFG
A Unidade de Auditoria Interna Governamental – UAIG do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – IFG foi instituída pela Resolução nº 2, de 18 junho de 2002, aprovada pelo Conselho Diretor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás – CEFET-GO.
A UAIG é órgão técnico de controle independente de apoio e assessoramento, responsável pela execução de atividades de avaliação e de consultoria, de modo a adicionar valor e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos para o alcance dos objetivos institucionais.
A UAIG é vinculada ao Conselho Superior – Consup do lFG, conferindo-lhe maior autonomia técnica e independência no desenvolvimento de suas atividades, consoante o disposto no § 3º, art. 15, do Decreto nº 3.591, de 6 de setembro 2000.
A UAIG fica sujeita à orientação normativa e à supervisão técnica do Órgão Central e dos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, em suas respectivas áreas de jurisdição, nos termos do art. 15 e alterações dadas pelo Decreto nº 4.304/2002.
Nos ícones subsequentes elencados nessa seção são divulgadas informações e/ou documentos tais como: Relatórios de auditoria, Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT, Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT e Documentos relacionados ás atividades da unidade de Auditoria Interna, bem como o Parecer sobre a prestação de contas anual.
Unidade de Auditoria Interna Governamental – UAIG do IFG
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Membros da unidade de Auditoria Interna:
Auditor: Carlos Frederico de Sousa Costa Gomes - e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Auditor: Dean Mardem (Chefe atual da UAIG) - e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Auditor: José Correia de Souza - e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Relatórios de auditoria exercício 2025:
Relatórios de auditoria exercício 2024:
- Relatório nº 01-2024.pdf
- Relatório nº 02-2024.pdf
- Relatório nº 03-2024.pdf
- Relatório nº 04-2024.pdf
- Relatório nº 05-2024.pdf
- Relatório nº 06-2024.pdf
Relatórios de auditoria exercício 2023:
- Relatório nº 1-2023..pdf
- Relatório nº 2-2023..pdf
- Relatório nº 3-2023..pdf
- Relatório nº 4-2023..pdf
- Relatório nº 5-2023..pdf
- Relatório nº 6-2023..pdf
- Relatório nº 7-2023..pdf
- Relatório nº 8-2023..pdf
- Relatório nº 9-2023..pdf
- Relatório nº 10-2023..pdf
- Relatório nº 11-2023..pdf
- Relatório nº 12-2023..pdf
Relatórios de auditoria exercício 2022:
- Relatório n° 01-2022.pdf
- Relatório n° 02-2022.pdf
- Relatório n° 03-2022.pdf
- Relatório n° 04-2022.pdf
- Relatório n° 05-2022.pdf
- Relatório n° 06-2022.pdf
- Relatório n° 07-2022.pdf
- Relatório n° 08-2022.pdf
- Relatório n° 09-2022.pdf
- Relatório n° 10-2022.pdf
- Relatório n° 11-2022.pdf
Relatórios de auditoria exercício 2021:
- Relatório nº 01-2021.pdf
- Relatório n° 02-2021.pdf
- Relatório n° 03-2021.pdf
- Relatório n° 04-2021.pdf
- Relatório n° 05-2021.pdf
- Relatório n° 06-2021.pdf
- Relatório n° 07-2021.pdf
- Relatório n° 08-2021.pdf
- Relatório n° 09-2021.pdf
- Relatório n° 10-2021.pdf
- Relatório n° 11-2021.pdf
Relatórios de auditoria exercício 2020:
- Relatório nº 01-2020.pdf
- Relatório nº 02-2020.pdf
- Relatório nº 03-2020.pdf
- Relatório nº 04-2020.pdf
- Relatório nº 05-2020.pdf
- Relatório nº 06-2020.pdf
- Relatório nº 07-2020.pdf
- Relatório nº 08-2020.pdf
- Relatório nº 09-2020.pdf
- Relatório nº 10-2020.pdf
Referente ao exercício de 2024
Parecer da Unidade de Auditoria Interna nº 2-2025.pdf
Referente ao exercício de 2023
Parecer da Unidade de Auditoria Interna nº 01-2024.pdf
Referente ao exercício de 2022
Parecer da Unidade de Auditoria Interna nº 01-2023.pdf
Referente ao exercício de 2021
Parecer da Unidade de Auditoria Interna nº 01-2022.pdf
Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT:
- RAINT - Exercício 2024.pdf
- RAINT- Exercício 2023.pdf
- RAINT- Exercício 2022.pdf
- RAINT- Exercício 2021.pdf
- RAINT - Exercício 2020.pdf
- RAINT - Exercício 2019.pdf
Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT:
- PAINT - Exercício - 2025.pdf
- PAINT- Exercício - 2024.pdf
- PAINT- Exercício - 2023.pdf
- PAINT- Exercício - 2022.pdf
- PAINT- Exercício - 2021.pdf
- PAINT- Exercício - 2020. pdf
Documentos relacionados às atividades da unidade de Auditoria Interna:
- Regimento Interno da Unidade de Auditoria Interna.pdf (vigente)
- Regimento Interno da Auditoria. pdf (Revogado)
- Programa de Gestão e Melhoria de Qualidade da Unidade de Auditoria Interna do IFG - Resolução 166-2023.pdf
- Manual da Unidade de Auditoria Interna do IFG - Resolução 168-2023.pdf (vigente)
Documentos divulgados antes do exercício de 2020:
- Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2018 (.PDF 12,4 MB)
- Manual de Auditoria Interna (.PDF 1,71 MB) (Revogado)
- Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 2017 (.PDF 2,23 MB)
- Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2016 (.PDF 871 KB)
- Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2017 (.PDF 2,10 MB)
- Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 2018 (.PDF 2,83 MB)
- Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 2019 (.PDF 12,4 MB)
Prestação de contas: